Семинар выходного дня. Обзор важных изменений по НДС в 2025 г. Новости налогового контроля. Налоговые риски бизнеса.
16 февраля 2025 г.
с 10:00 до 13:00 (Нск)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Масштабная налоговая реформа: основные положения, НДС и налоговая амнистия:
- Важные изменения в основных направлениях налоговой политики: логика и функциональная направленность.
- Изменения в правилах учета налогоплательщиков и представлении налоговой отчетности, виды ставок для начисления пени и др. с учетом Федерального закона от 08.08.2024 №259-ФЗ.
- Методические рекомендации по НДС для УСН. Правила исчисления НДС при применении обычных и специальных налоговых ставок. Невозможность отказа от освобождения от НДС при выручке до 60 млн. руб. с (Письмо Минфина от 02.10.24 №03-07-11/95245). Автоматизированная УСН.
- Налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Понятие дробления бизнеса и правила применения налоговой амнистии. Вопросы добровольного отказа от применения налоговых схем. Методические рекомендации ФНС по проведению амнистии от 18.10.2024 №СД-4-2/11836@.
2. Изменения в отдельных методических вопросах исчисления НДС:
- Новые формы деклараций и иных документов, используемых в налогообложении и налоговом администрировании (новые коды операций, книга продаж, декларация по НДС, новые контрольные соотношения).
- Изменения по НДС (НДС при продаже товаров через электронные торговые площадки, вопросы применения пониженных ставок, подтверждение ставки 0%, необлагаемые операции).
- Применение налоговых вычетов и порядок восстановления НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций. Оформление и выставление счетов-фактур.
- Спорные вопросы в исчислении НДС (налоговая база, раздельный учет и восстановление НДС, выделение НДС в первичных документах и др.).
3. Трансформация налогового администрирования и риски налогового контроля:
- Тренды налогового администрирования: цифровизация, побуждение, информационная открытость. Новые подходы к налоговым проверкам, новые сервисы для налогоплательщиков.
- Риски налогового контроля. Типовые налоговые схемы, выявляемые налоговыми органами в ходе налогового контроля.
- Контроль за выручкой и полнотой учета налоговой базы у налогоплательщиков при использовании онлайн-касс. Новые критерии рисков при применении ККТ.
- Вопросы планирования и проведения выездных налоговых проверок (ВНП). Приоритетные направления и отраслевые проекты.
4. Налоговая отчетность и ключевые налоговые риски по НДС:
- Основные направления камерального контроля, планирования и проведения ВНП по НДС («разрывы» по НДС, контрольные соотношения, налоговая нагрузка и налоговые вычеты, «налоговые льготы» и др.).
- Новые практики и технологии выявления необоснованной налоговой выгоды по НДС (АСК ДФЛ, ППА отбор и др., самозанятые / работники, выгодоприобретатели по НДС, фиктивные расходы, дробление бизнеса и др.).
- Практика определения действительных налоговых обязательств и переквалификации договорных отношений.
- Взаимодействие с налоговыми органами и способы исправления ошибок в налоговой отчетности.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич – советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, кандидат экономических наук, доцент, проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭиУ.
Стоимость участия (для одного человека): 3 000 руб. НДС не облагается.
Семинар проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4. Доступны очное и онлайн-участие.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение Вы можете у менеджеров ГБК по тел.:
+7 (383) 209-12-27, 219-50-13, +7 991 376-12-67 (WhatsApp); e-mail: info@gbknsk.ru
3000 руб